Добрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе в продолжении темы Какие виды инвентаризации нужно проводить перед составлением годовой бухгалтерской отчетности?: Каким документом оформить инвентаризацию денежных средств на счетах организации и у подотчетных лиц и какой у банка запросить документ, подтверждающий остатки денежных средств или выписка банка на последний день года, где прописан остаток будет достаточно??
Comments
Здравствуйте
Цитата: Каким документом оформить инвентаризацию денежных средств на счетах организации и у подотчетных лиц и какой у банка запросить документ, подтверждающий остатки денежных средств или выписка банка на последний день года, где прописан остаток будет достаточно??
Цитата: 3.43. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм,числящихся на соответствующих счетах, по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков.
simport, спасибо за ответ. А какой формой документа оформляется инвентаризация денежных средств? Вопрос удалён модератором.
Цитата: и есть ли эта форма в 1С 8.3?
Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название своей программы.
Цитата: А какой формой документа оформляется инвентаризация денежных средств?
С 2013 года организация самостоятельно определяет формы документов (п. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ).
simport, спасибо за ответ. Если я возьму за основу форму ИНВ-17, то я могу в учетной политике прописать, что ведомость для оформления результатов инвентаризации денежных средств на счетах организации по форме ИНВ-17? Или я должна в этой форме убрать ссылку на форму ИНВ-17 вверху и прописать в учетной политики, что для оформления результатов используем самостоятельно разработанные форму и закрепляем ее в учетной политике?
Цитата: Или я должна в этой форме убрать ссылку на форму ИНВ-17 вверху и прописать в учетной политики, что для оформления результатов используем самостоятельно разработанные форму и закрепляем ее в учетной политике?
Считаю, что так правильнее, т.к. унифицированная форма такая и её нужно применять в чистом виде, а вы эту форму берете только за основу и утверждаете свою форму.